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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 801017
Data de emissão 01/08/2022
Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação ---
Valor Empenhado R$ 377,55
Valor Liquidado R$ 377,55
Valor Pago R$ 377,55
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS, TRABALHANDO NO FORNECIMENTO LANCHES, BOLOS E SALGADOS PARA REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***233823**
Dados do Credor
Nome do Credor ADECIA MAURIZ DE SOUSA
CPF/CNPJ ***971261**
Endereço COLONIA DO GURGUEIA, 0, CENTRO, CEP:64885000
Cidade COLONIA DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS, TRABALHANDO NO FORNECIMENTO LANCHES, BOLOS E SALGADOS PARA REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/08/2022 9 1 377,55
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/08/2022 377,55