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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 307075
Data de emissão 07/03/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Ação ---
Valor Empenhado R$ 560,00
Valor Liquidado R$ 560,00
Valor Pago R$ 560,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME LEI N° 221 2012 E RESOL. N° 003 2016.
CPF do Ordenador ***765713**
Dados do Credor
Nome do Credor AIRTON BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ ***395683**
Endereço RUA PROJETADA, 0, AEROPORTO I, CEP:64885000
Cidade COLONIA DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME LEI N° 221 2012 E RESOL. N° 003 2016.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/03/2022 9 1 560,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
07/03/2022 560,00