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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 201013
Data de emissão 01/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H
Ação ---
Valor Empenhado R$ 80,00
Valor Liquidado R$ 80,00
Valor Pago R$ 80,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SAO RAMUNINDO NONATO, CONFORME ANEXO E LEI N°221 2012 E RES. N°003 2016.
CPF do Ordenador ***765713**
Dados do Credor
Nome do Credor JOAO VICTOR ALMEIDA E SILVA
CPF/CNPJ ***820373**
Endereço RUA JK, 0, CENTRO, CEP:64885000
Cidade COLONIA DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Gestão Ambiental
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SAO RAMUNINDO NONATO, CONFORME ANEXO E LEI N°221 2012 E RES. N°003 2016.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/02/2022 9 1 80,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/02/2022 80,00