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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531007
Data de emissão 31/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Ação ---
Valor Empenhado R$ 17.285,00
Valor Liquidado R$ 17.285,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***765713**
Dados do Credor
Nome do Credor REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
CPF/CNPJ ***735950001**
Endereço AV BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, CEP:64018500
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2022 9 1 17.285,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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