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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531003
Data de emissão 31/05/2022
Unidade Orçamentária SEC. MUN. DE ASSSITENCIA SOCIAL
Ação ---
Valor Empenhado R$ 274,62
Valor Liquidado R$ 274,62
Valor Pago R$ 274,62
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE.
CPF do Ordenador ***765713**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ ***000001019**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2022 9 1 274,62
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2022 274,62